Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 21131009480 | PRIME COMÉRCIO EIRELI - E SERVIÇOS -ME | 35.612,00 | 0,00 | 0,00 | 35.612,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131009877 | D G IMPORTACAO E EXP DE PROD ALIMENTICIOS EPP | 0,00 | 0,00 | 67.267,00 | 67.267,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131009877 | D G IMPORTACAO E EXP DE PROD ALIMENTICIOS EPP | 0,00 | 0,00 | 67.267,00 | 67.267,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131009877 | D G IMPORTACAO E EXP DE PROD ALIMENTICIOS EPP | 0,00 | 0,00 | 67.267,00 | 67.267,00 |
01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 233.792,00 | 7.458.217,00 | 9.243.364,00 | 2.018.939,00 |
01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 233.792,00 | 7.458.217,00 | 9.243.364,00 | 2.018.939,00 |
01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 233.792,00 | 7.458.217,00 | 9.243.364,00 | 2.018.939,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113900 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 35.102,00 | 35.102,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113900 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 35.102,00 | 35.102,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113900 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 35.102,00 | 35.102,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113901 | TICKETS ALIMENTAÇÃO - PARTE DESCONTADO DO SERVIDOR | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113901 | TICKETS ALIMENTAÇÃO - PARTE DESCONTADO DO SERVIDOR | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113901 | TICKETS ALIMENTAÇÃO - PARTE DESCONTADO DO SERVIDOR | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113902 | AFUNSERO-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SESC DR/RO | 233.792,00 | 7.405.315,00 | 9.190.462,00 | 2.018.939,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113902 | AFUNSERO-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SESC DR/RO | 233.792,00 | 7.405.315,00 | 9.190.462,00 | 2.018.939,00 |
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Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min