Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 3112199010103 | GRATIFICAO DE FUNO (EVENTUAL) | 0,00 | 5.650,50 | 0,00 | 20.003,00 |
09.setembro | 2023 | 3112199010103 | GRATIFICAO DE FUNO (EVENTUAL) | 0,00 | 5.650,50 | 0,00 | 20.003,00 |
09.setembro | 2023 | 3112199010105 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS | 0,00 | 2.160,00 | 600,00 | 8.255,00 |
09.setembro | 2023 | 3112199010105 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS | 0,00 | 2.160,00 | 600,00 | 8.255,00 |
09.setembro | 2023 | 3112199010105 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS | 0,00 | 2.160,00 | 600,00 | 8.255,00 |
09.setembro | 2023 | 3122101010101 | INSS EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,82 |
09.setembro | 2023 | 3122101010101 | INSS EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,82 |
09.setembro | 2023 | 3122101010101 | INSS EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,82 |
09.setembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS EMPREGADOS | 0,00 | 132.760,98 | 0,00 | 434.344,25 |
09.setembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS EMPREGADOS | 0,00 | 132.760,98 | 0,00 | 434.344,25 |
09.setembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS EMPREGADOS | 0,00 | 132.760,98 | 0,00 | 434.344,25 |
09.setembro | 2023 | 3132101010101 | VALE-TRANSPORTE - EMPREGADOS | 0,00 | 7.918,20 | 0,00 | 24.230,02 |
09.setembro | 2023 | 3132101010101 | VALE-TRANSPORTE - EMPREGADOS | 0,00 | 7.918,20 | 0,00 | 24.230,02 |
09.setembro | 2023 | 3132101010101 | VALE-TRANSPORTE - EMPREGADOS | 0,00 | 7.918,20 | 0,00 | 24.230,02 |
09.setembro | 2023 | 3132101020101 | VALE-REFEIO | 0,00 | 396.278,50 | 0,00 | 1.212.559,00 |
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Segunda a Sexta-feira das 08h:00min as 12h:00min e das 14h:00min as 18h:00min